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财政预算个人调研报告范文,2024财政预算个人调研报告范文

财政预算个人调研报告范文

财政预算方案

20**年是深入实施“**”规划,推进脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年,财政工作将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、自治区财政工作会议和县第八次党代会议精神,认真贯彻落实中央稳中求进的工作总基调,适应经济发展新常态,紧紧围绕脱贫攻坚主题,加强财源建设,增强财政实力,优化支出结构,提高保障能力,着力推动全县经济社会持续健康协调发展。20**年财政预算草案主要指标是:

预计地方一般公共财政预算收入21990万元,同比增长8%,主要收入项目为:税收收入15120万元,非税收入6870万元;自治区财政补助98383万元;调入资金796万元,地方一般公共财政预算收入加上自治区财政补助、调入资金,总财力为121**9万元。预计地方一般公共财政预算支出121051万元,主要支出项目为:一般公共服务支出11288万元、国防支出135万元、公共安全支出4977万元、教育支出37270万元、科学技术支出155万元、文化体育与传媒支出1292万元、社会保障和就业支出26463万元、医疗卫生与计划生育支出13529万元、节能环保支出296万元、城乡社区支出3984万元、农林水支出8678万元、交通运输支出1100万元、资源勘探信息等支出575万元、商业服务业等支出10万元、金融监管等事务支出20万元、国土海洋气象等支出694万元、住房保障支出7597万元、粮油物资储备支出56万元、预备费500万元、国债还本付息支出2069万元、其他支出363万元。

需要说明的事项:一是以上预算安排暂按20**年度数据预估自治区财力补助资金98383万元;二是以上预算安排围绕“保工资、保运转、保民生”进行编制,其中:确保机关正常运转、人员工资等刚性支出90487万元,债务还本付息支出7328万元,社会保障支出19742万元,分别占一般公共财政预算支出的74.75%、6.05%、**.3%;三是以上预算安排重点向基层倾斜、扶贫攻坚倾斜,在保持乡镇定额经费不变和保障原有各项民生服务专项经费的基础上,新增民族宗教和精准扶贫工作专项经费。

预计政府性基金预算收入6800万元,其中:国有土地使用权出让金收入6600万元,城镇公用事业附加等其他政府性基金收入200万元。预计政府性基金预算支出6800万元,其中:城乡社区支出6780万元,资源勘探信息等支出20万元。

预计社会保险基

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县财政预算计划

20**年是深入实施“**”规划,推进脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年,财政工作将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、自治区财政工作会议和县第八次党代会议精神,认真贯彻落实中央稳中求进的工作总基调,适应经济发展新常态,紧紧围绕脱贫攻坚主题,加强财源建设,增强财政实力,优化支出结构,提高保障能力,着力推动全县经济社会持续健康协调发展。20**年财政预算草案主要指标是:

预计地方一般公共财政预算收入21990万元,同比增长8%,主要收入项目为:税收收入15120万元,非税收入6870万元;自治区财政补助98383万元;调入资金796万元,地方一般公共财政预算收入加上自治区财政补助、调入资金,总财力为121169万元。预计地方一般公共财政预算支出121051万元,主要支出项目为:一般公共服务支出11288万元、国防支出135万元、公共安全支出4977万元、教育支出37270万元、科学技术支出155万元、文化体育与传媒支出1292万元、社会保障和就业支出26463万元、医疗卫生与计划生育支出13529万元、节能环保支出296万元、城乡社区支出3984万元、农林水支出8678万元、交通运输支出1100万元、资源勘探信息等支出575万元、商业服务业等支出10万元、金融监管等事务支出20万元、国土海洋气象等支出694万元、住房保障支出7597万元、粮油物资储备支出56万元、预备费500万元、国债还本付息支出2069万元、其他支出363万元。

需要说明的事项:一是以上预算安排暂按20xx年度数据预估自治区财力补助资金98383万元;二是以上预算安排围绕“保工资、保运转、保民生”进行编制,其中:确保机关正常运转、人员工资等刚性支出90487万元,债务还本付息支出7328万元,社会保障支出19742万元,分别占一般公共财政预算支出的74.75%、6.05%、16.3%;三是以上预算安排重点向基层倾斜、扶贫攻坚倾斜,在保持乡镇定额经费不变和保障原有各项民生服务专项经费的基础上,新增民族宗教和精准扶贫工作专项经费。

预计政府性基金预算收入6800万元,其中:国有土地使用权出让金收入6600万元,城镇公用事业附加等其他政府性基金收入200万元。预计政府性基金预算支出6800万元,其中:城乡社区支出6780万元,资源勘探信息等支出20万元。

预计社会保险

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坚持以人为本,全面落实科学发展观,加快决战工业500亿工程投入,积极推动全民守业,做大做强财政“蛋糕”建设公共财政体系,加大重点支出力度,强化预算管理,规范财经秩序,提高资金使用效果,为顺利实现“十一五”规划开好局。

依照我市年国民经济及社会发展要求,根据上述指导思想。年财政收支预算安排如下:

一、全市财政收入预算

二、市本级财政支出预算

为预算数的3.38%比上年增加500万元,3总预备费布置1500万元。增长33.3%

三、抓住机遇。做好年财政工作

也是决战工业500亿的攻坚之年。财政工作要紧紧围绕中心,年是实施“十一五”规划的开局之年。服务大局,始终坚持以科学发展观为统领,依照市委五届十次全会提出的财政收入突破30亿元”要求,团结一心,艰苦奋斗,确保完成全年目标任务。全市各级财税部门必需坚持不懈地开拓进取,奋力拼搏,创新机制,狠抓组织收入,合理安排支出,推进各项改革,强化财政管理,把财政工作提高到一个新的水平。

㈠开源挖潜。各级财税部门要坚持把依法组织财政收入放在首位,一是切实抓好重点行业、重点企业、重点税种的税收征管工作,奠定坚实的主体税基;二是调整聚财思路,强化市场运作,管好用好非税收入;三是打击税收违法行为,抓好专项清查,清缴旧欠,防止新欠,做到及时入库、足额入库、均衡入库;四是要进一步改革税收征管体制,理顺征管关系,规范征管行为;五是要继续调整财政收入结构,把收入打实打准,保证财政收入质量。通过以上措施,将财政收入抓早、抓紧、抓实,确保圆满完成财政收入任务,实现“财政收入继续坚持快速增长,人均收入指标在全省继续坚持前列”目标。

㈡坚定不移支持决战工业500亿工程。争取尽快形成财政增长极,壮大财政后续财源;二是搞好乡村基础设施建设,优化投资环境,争取更多外资落户新余,大力促进开放型经济的发展;三是综合运用财税政策,促进结构调整,做大支柱产业;四是配合完成国企改革,积极与外资对接,发展多种所有制经济;五是改进工作作风,优化财政服务;六是大力争取中央、省级资金支持。

㈢进一步健全完善社会保证制度。一是做好就业和再就业工作。进一步落实相关财政扶持政策。加强资金监督管理;二是认真落实城乡低保,加大城乡低保的覆盖面和资金投入,切实做到应保尽保;三是认真协助解决困难群众的基本生活问题,加快城乡医疗救助制度建设步伐,完善农村新型医疗合作制度。

㈣努力做好以社会主义新农

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半年预算个人的实习小结

大学生外出实习这已经是很正常的事情,实习实践也已经是每个大学生生命中的一部分了。学校是为了使教学更好地与生产相结合,以理论来联系实际,加深我们对专业知识的认识与理解,以及实践技能的培养。在实习工作的过程中来检验自己学到的知识和动手能力,从而发现自己的不足,在以后的实习工作中学习弥补自己不会的知识与能力。

每个工程都有预算,通过预算来了解成本,和得到的利润,这样投资的风险就要小很多,要是不出很大的意外,一般的预算都不会和最后的结果相差多少,每一个预算员,都得有足够的细心和责任心,能够吃苦。顶岗实习是培养学生综合运用所学知识来分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程。刚开始实习时,我是跟在师傅的身后帮忙,在工作中要多看、多观察、多听、少讲,不要说与工作无关的内容,多学习别人的艺术语言、和办事方法。

首先师傅是熟悉图纸,收集资料,掌握建筑面积的构成内容,准确地计算出建筑物、构筑物等的建筑面积。然后再对整个工程进行预算,建筑工程有着很多的部门,都是做不同的建筑和设备,有着很多的包工头,比如现在的电焊也有楼梯扶手和阳台,然后承包给那些包工头是多少钱一米,有多少米,算出总和。再算出其他的部门承包价钱的总和,加上自己的材料费、地皮费、运费、还有属于公司以累的员工费,这样算出整个工程的造价。然后在算出这个房子能够卖出多少钱,算出保底的利润,是赚是赔,然后公司的领导才愿意是否投资动工。

每个预算员的工作都十分的小心,特别是大的工程,那样投资的数额相当的大,要是不够细心,多写一个零或少写一个零,在任何一个环节出错,那么影响相当的大,有时就算一个小数点都会害死人。在实习的过程中,我只是在一旁学习,就算有时让我预算,师傅也会拿去反复检查,足以说明预算的工作是大意不得的。在顶岗实习的过程中,我学到了很多的东西,将在学校学到的理论知识运用到工作当中去,在工作中要有吃苦的决心,平和的心态和虚心求学的精神。作为一个新人,平和的心态很重要,做事不要太过急功近利。还要坚持的学习,这个社会不断地发展,如果你跟不上社会的脚步,那么你只会被社会所淘汰,现代科技不会因为你而停顿向前发展。

在以后的学习工作中我会不断的努力,谢谢学校给我这次实习的机会,谢谢师傅这段时间对我的照顾和指导。我也知道自己的不足,原来还有很多东西我都还不会不明白,所以我

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上半年财政预算执行情况报告主任、副主任、秘书长,各位委员: 受市政府委托,现在我向市十四届人大常委会第37次会议,作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议,并请列席会议的人员提出意见。 一、xxx年上半年财政收支情况  今年以来,全市财政工作在市委、市政府的正确领导下,以科学发展观为指导,以“为民理财,促进发展,为民服务,促进和谐”为宗旨,依法加强征管,有效保障重点,财政运行呈现平稳健康发展态势。  上半年,全市财政收入完成893115万元,为年预算的56.8%,增长17.7%,其中:地方收入完成510773万元,为年预算的64.1%,增长32.1%;上划中央收入完成379892万元,为年预算的49.4%,增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元,为年预算的59.5%,增长22.5%,其中:地方收入完成271349万元,为年预算的74.9%,增长32.7%;上划中央收入完成139049万元,为年预算的42.7%,增长6.4%。 上半年,全市财政支出完成687209万元,为年调整预算的59.8%,增长51.6%,支出增幅居全省第1位,序时进度居全省第2位。其中:市本级财政支出完成352741万元,为年调整预算59.5%,增长73.7%。 收入分部门完成情况:上半年,全市国税部门完成413507万元,增长2.3%,增幅比上年同期回落0.1个百分点;地税部门完成273013万元(含两税),增长8.7%,增幅比上年同期回落32.9个百分点;财政部门完成180354万元,增长100.6%,增幅比上年同期回落38.1个百分点。  收入分结构完成情况:上半年,税收收入完成728732万元,增长4.3%,占财政收入的81.6%,比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元,增长172.9%。 收入分税种完成情况:上半年,主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元,增长4.8%,占财政收入的65.4%,比上年同期下降了8个百分点。其中:企业所得税(85%)完成117926万元,增长42.1%;营业税完成101306万元,增长20.9%;增值税受煤炭行业销售价格下跌,完成332916万元,下降3.4%;受结构性减税政策影响,个人所得税(85%)减收明显,完成3193 查看全文>>>
××关于要求核定县委宣传部二五年度财政 ××预算编制支出等情况的报告 县财政局: ×根据你局财编〔〕号文件精神要求,小编,全国公务员公同的天地www wmxz.cn我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下: ×一、基本情况 ×县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想政治工作方略,指导全县精神文明建设等。内设个职能科室(含正科级个、副科级个),现有在职人员名。二五年主要工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。 ×二、预算情况 ×县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二五年度收支预算总体情况如下: ×、财政预算总支出为:元其中人员支出:元(在职人员支出,元离退休人员支出元对个人和家庭补助支出元)日常公用支出元定额公用支出,元专项公用支出 ×、一般预算拨款:元。包括人员工资含津贴元公用经费元交通费元 ×、其它资金安排应为,元,其中在职人员工资、津贴及补助,元,离退休人员津贴及补助,元。对家庭和个人的补助,元,日常公用支出,元 ×、定额公用支出:,元,公用经费综合定额,元,交通费(小车费),元。 ×、专项公用支出:,元 ×①维持机关运转必须的费用,元,日常必备的办公费用,元,水电费,元,邮电费,元,差旅费,元,办公电话费,元,其它支出,元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素,为机关正常运转所必需,其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。 ②会议费:,元,主要用于一年一度的全县宣传思想工作会议、党报党刊征订发行工作会议及宣传干部的业务培训费,是多年来经费开支经你局核算的平均数。 ③接待费:,元,主要是接受上级检查、调研、考核工作的综合费用及省市艺术团体来我县的综合费用。 ④社会宣传(含扫黄打非):,元,主要是“扫黄打非”费用及“科技、文化、卫生”三下乡活动经费。按多年活动及检查次数的平均数进行测算 ⑤文明创建:,元(见附件) ⑥中心 查看全文>>>

县委宣传部20xx财政预算草案

关于要求核定县委宣传部二oo五年度财政预算编制支出等情况的报告县财政局:根据你局财编〔20xx〕137号文件精神要求,我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下:一、基本情况县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想政治工作方略,指导全县精神文明建设等。内设8个职能科室(含正科级2个、副科级1个),现有在职人员15名。二oo五年主要工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。二、预算情况县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二oo五年度收支预算总体情况如下:1、财政预算总支出为:920790元,其中人员支出:354790.00元(在职人员支出245,090元,离退休人员支出76,300元,对个人和家庭补助支出33,400元),日常公用支出566,000元(定额公用支出148,000元,专项公用支出418,000)2、一般预算拨款:303920.00元。包括人员工资(含津贴)177,300元,公用经费元,交通费元.3、其它资金安排应为122,270元,其中在职人员工资、津贴及补助67,790元,离退休人员津贴及补助12,080元。对家庭和个人的补助33,400元,日常公用支出9,000元4、定额公用支出:29,000元,公用经费综合定额19,000元,交通费(小车费)10,000元。5、专项公用支出:482,000元①维持机关运转必须的费用148,000元,日常必备的办公费用16,000元,水电费12,000元,邮电费30,000元,差旅费60,000元,办公电话费15,000元,其它支出15,000元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素,为机关正常运转所必需,其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。②会议培训费:35,000.00元,主要用于一年一度的全县宣传思想工作会议、党报党刊征订发行工作会议及宣传干部的业务培训费,是多年来经费开支经你局核算的平均数。③接待费:35,000.00元,主要是接受上级检查、调研、考核工作的综合费用及省市艺术团体来 查看全文>>>

(一)支持经济发展不动摇,涵养壮大财源。

不断巩固基础财源、壮大主体财源、开辟新兴财源,支持经济发展。一是支持重点项目建设。重点支持主导产业、特色产业、优势产业及企业改制重组四个方面的项目,做大医药产业,做精葡萄酒、稻米等农产品加工业,做深矿产建材业,做活停产、半停产企业。二是出台扶持激励政策。重新制定和完善鼓励企业上市、发展民营企业、支持项目建设、刺激房地产业发展等优惠政策,通过财政补助、贴息、科技创新等方式,集聚信贷资金、民间资本,保证项目建设顺利进行,促进企业发展壮大。三是提升担保公司、小额贷款公司、村镇银行的融资功能,拓展融资渠道,扩大融资规模,解决融资难题,做好银企对接及企业诚信建设工作。四是列入预算500万元,专项用于重点项目的规划选址、可研、环评、土地预审、立项审批等前期费用。

(二)落实收入指标不打折,确保实现目标。

一是加强责任落实。签订经济主管局、组织收入部门、各乡镇组织收入责任制,落实各项指标,强化工作措施,全力抓好税收,保证实现目标。二是深入调查研究。经常深入企业和乡镇,研究、分析、掌握每个时期的财税形势和税源变化情况,针对具体问题提出解决办法。三是努力挖潜增收。依法开展纳税稽查评估,以票控税。对酒业、农产品加工业、运输业开展专项治理,对矿产业、酒业、粮食加工业新上税收监控系统,帮助企业解决历史遗留欠税问题,做到应收尽收。四是规范非税收入管理。防止非税收入大起大落,遏制乱收、乱罚和虚增财政收入,保持良好的财政收入结构。五是争取资金力度不懈怠,增强保障能力。深入研究把握国家及省财政政策,分析财政走势,牢牢抓住信息,积极主动经常地与上级部门沟通汇报,保证上级补助资金实现新突破。

(三)保障民生支出不放松,社会和谐发展。

坚持以“保增长、保稳定、保民生”为目标,集中财力办大事、办实事,全面提升财政保障能力。一是解决民生实事。做到及时足额支付现行工资,保付教师拖欠工资,适时、适当提高收入标准;做好医疗卫生、民政优抚、社会保障和再就业工作;做好新农合提标和水源地保护工作。二是支持社会主义新农村建设。运用奖励、贴息、借贷、担保等手段支持农业产业化和农村龙头企业发展,壮大农村经济实力;加大扶贫和农村劳动力转移培训投入,提高农民技能,促进农业增效、农村发展、农民增收;加强农村文化工程建设,大力实施以农村交通、饮水安全为主的基础设施建设,改善(来源:)农村生活

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关于要求核定县委宣传部二五年度财政 预算编制支出等情况的报告 县财政局: 根据你局财编〔〕号文件精神要求,小编,全国公务员公同的天地www wmxz.cn我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下: 一、基本情况 县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想政治工作方略,指导全县精神文明建设等。内设个职能科室(含正科级个、副科级个),现有在职人员名。二五年主要工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。 二、预算情况 县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二五年度收支预算总体情况如下: 、财政预算总支出为:元,其中人员支出:元(在职人员支出,元,离退休人员支出,元,对个人和家庭补助支出,元),日常公用支出,元定额公用支出,元,专项公用支出, 、一般预算拨款:元。包括人员工资含津贴,元,公用经费元,交通费元 、其它资金安排应为,元,其中在职人员工资、津贴及补助,元,离退休人员津贴及补助,元。对家庭和个人的补助,元,日常公用支出,元 、定额公用支出:,元,公用经费综合定额,元,交通费(小车费),元。 、专项公用支出:,元 ①维持机关运转必须的费用,元,日常必备的办公费用,元,水电费,元,邮电费,元,差旅费,元,办公电话费,元,其它支出,元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素,为机关正常运转所必需,其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。 ②会议费:,元,主要用于一年一度的全县宣传思想工作会议、党报党刊征订发行工作会议及宣传干部的业务培训费,是多年来经费开支经你局核算的平均数。 ③接待费:,元,主要是接受上级检查、调研、考核工作的综合费用及省市艺术团体来我县的综合费用。 ④社会宣传(含扫黄打非):,元,主要是“扫黄打非”费用及“科技、文化、卫生”三下乡活动经费。按多年活动及检查次数的平均数进行测算 ⑤文明创建:,元(见附件) ⑥中心组学习: 查看全文>>>

关于要求核定县委宣传部二oo五年度财政

预算编制支出等情况的报告

县财政局:

根据你局财编〔2004〕137号文件精神要求,我们按照宣传部多年来经费支出的平均数,结合县委中心组学习、精神文明建设、对外宣传,宣传部长(县委常委)开展中心工作需要等多种因素,进行了经费预算,具体如下:

一、 基本情况

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是部署全县宣传工作,引导社会舆论,规划全局性思想政治工作方略,指导全县精神文明建设等。内设8个职能科室(含正科级2个、副科级1个),现有在职人员15名。二oo五年主要工作任务是指导全县宣传及思想政治工作和精神文明创建工作,完成县委交办的其他各项工作任务。

二、 预算情况

县委宣传部属全额拨款行政机关单位,根据人员编制及工作任务,二oo五年度收支预算总体情况如下:

1、财政预算总支出为:920790元, 其中人员支出:354790.00元(在职人员支出245,090元,离退休人员支出76,300元,对个人和家庭补助支出33,400元),日常公用支出566,000元(定额公用支出148,000元,专项公用支出418,000)

2、一般预算拨款:303920.00元。包括人员工资(含津贴)177,300元,公用经费 元,交通费 元.

3、其它资金安排应为122,270元,其中在职人员工资、津贴及补助67,790元,离退休人员津贴及补助12,080元。 对家庭和个人的补助33,400元,日常公用支出9,000元

4、定额公用支出: 29,000元,公用经费综合定额19,000元,交通费(小车费)10,000元。

5、专项公用支出:482,000元

①维持机关运转必须的费用148,000元,日常必备的办公费用16,000元,水电费12,000元,邮电费30,000元,差旅费60,000元,办公电话费15,000元,其它支出15,000元。该项支出是按照按照连续三年开支的平均数进行测算并兼顾今后物价等多种因素,为机关正常运转所必需,其它支出主要是单位或单位领导参与县公共活动及其它开支。

②会议培训费:35,000.00元,主要用于一年一度的全县宣传思想工作会议、党报党刊征订发行工作会议及宣传干部的业务培训费,是多年来经费开支经你局核算的平均数。

③接待费 查看全文>>>

财政预算个人调研报告范文

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